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2019年決算信息公開(上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 披露時期:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

杭州市松江區九亭鎮小區食品衛生服務項目基地

2019一年度結算的時候

 


目  錄

 

獨一的部分 廣州市松江區九亭鎮社區居委會清潔衛生服務管理重心概述

一、一般職能作用

二、構造設制

第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、收益收支竣工決算總表

二、薪水預算表

三、收入支出部門預算表

四、財政廳撥付收入來源性支出竣工決算總表

五、基本服務性工程預算財政預算撥付付出結算的時候表

六、平常通用估算財務審批關鍵其他支出竣工決算表

七、常見公共信息成本預算財政資金補貼款“三公”費用預算及市直機關運營費用預算費用支出 結算的時候表

八、人民政府性債券費用財政支出費用撥付支出費用預算表

九、資本債務情況下表

第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

四、環節 代詞解說


第一部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況

 

一、最主要的管理職能

🐽集社區衛生防護、調養、醫院、康復治療、安全健康教導及工作方案孕育技術工藝訪談提綱六位內置式主要職責。

二、貸款機構設計

🤡根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019半年度營收經費支出預算總表

工作單位:萬元左右

薪資收入

花費

工作

結算的時候數

工程

結算的時候數

一、一般來說通用估算國庫捐款營收

4421.60

一、尋常公用服務項目總支出

 

二、當地政府性基金、期貨、現貨、微盤費用財政資金付款收錄

 

二、外交史結余

 

三、上家補貼申請書收錄

 

三、國防科技其他支出

 

四、事業有成盈利

7788.02

四、公益性穩定撥出

 

五、合作經營利潤

 

五、培訓性支出

6.94

六、附加企業上交收入來源

 

六、科學學技能花費

 

七、其它工資收入

10.55

七、文化水平度假游體育乒乓球與傳煤經費支出

 

 

 

八、社會發展保駕護航和找工作收入支出

4.88

 

 

九、衛生防疫鍵康開支

12003.32

 

 

十、節省壞保費用支出

 

 

 

十一月、新型農村社區服務中心開支

 

 

 

十三、畜牧業水其他支出

 

 

 

13、交通網裝卸搬運支出費用

 

 

 

十四、資源勘查內容等結余

 

 

 

第十三、商家精準夜場服務等教育支出

 

 

 

第十五、科技金融付出

 

 

 

十八、協助同一省市結余

 

 

 

18、大自然材料海洋資源形象等其他支出

 

 

 

黨的十九、自建房切實保障經費支出

117.46

 

 

三十、油糧廢舊物資收儲結余

 

 

 

二五一、自然災害有效預防及緊急救援管理方法開支

 

 

 

二第十二、一些經費支出

 

本年度收錄自動求和

12220.17

上年結余自動求和

12132.60

用事業債券化解結余差額

 

節余計算

75.70

月初結轉和盈余

 

月底結轉和節余

11.87

總結

12220.17

合計

12220.17


2019本年純收入部門預算表

企業單位:萬是

品牌

上年薪水預估合計

財政預算捐款個人收入

上家經濟補貼年收入

事業性效益

生產經營薪資收入

附設計量單位上交工資收入

各種利潤

 

功能分類
科目編碼

學科品牌

 
 

預估合計

12220.17

4421.60

 

7788.02

 

 

10.55


205

 

 

教肓其他支出

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

205

08

 

學習及培圳

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

205

08

03

  教育培訓其他支出

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

208

 

 

社交有保障和人才需求開支

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

208 

05 

 

行政部門參公單位名稱離養老金

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

208 

05 

02 

  行業工作單位離退休之

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

210 

 

 

公共衛生建康開支

12090.89

4299.26

 

7781.08

 

 

10.55


210 

03 

 

基層組織醫療單位干凈衛生單位

9898.73

2212.43

 

7675.75

 

 

10.55


210

03 

01 

  市政社區環衛環衛醫療機構

9898.73

2212.43

 

7675.75

 

 

10.55


210 

04 

 

公共性衛生

2192.16

2086.83

 

105.33

 

 

 

 

210 

04 

08 

  通常通用環保提供服務

2192.16

2086.83

 

105.33

 

 

 

 

221

 

 

租賃房服務保障經費支出

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 

221 

02

 

住宅改變性支出

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 

221 

02 

01

  房間個人公積金

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 


2019財政年度開支部門預算表

計量單位:千元

活動

年初收入支出累計數

總體收入支出

頂目花費

上交領導其他支出

營運收入支出

對附加部門補貼花費

功能分類
科目編碼

科目必命名

累計數

12132.60

11646.65

485.95

 

 

 

205

 

 

幼小銜接撥出

6.94

 

6.94

 

 

 

205

08

 

自修及培養

6.94

 

6.94

 

 

 

205

08

03

  教學教育支出

6.94

 

6.94

 

 

 

208

 

 

市場經濟保障機制和學生就業付出

4.88

4.88

 

 

 

 

208 

05 

 

行政管理事業上的單位名稱離離休

4.88

4.88

 

 

 

 

208 

05 

02 

  工作企業單位離提前退休

4.88

4.88

 

 

 

 

210 

 

 

環保健康保健經費支出

12003.32

11524.31

479.01

 

 

 

210 

03 

 

基成醫院安全衛生設備

9811.16

9428.95

382.21

 

 

 

210

03 

01 

  地市街道社區清潔設備

9811.16

9428.95

382.21

 

 

 

210 

04 

 

共公食品衛生

2192.16

2095.36

96.80

 

 

 

210 

04 

08 

  核心公用環衛業務

2192.16

2095.36

96.80

 

 

 

221

 

 

住宅房保證開支

117.46

117.46

 

 

 

 

221 

02

 

公房收入分配改革花費

117.46

117.46

 

 

 

 

221 

02 

01

  往房公積金貸款

117.46

117.46

 

 

 

 

 


2019本年度民政補貼款營收支出費用竣工決算總表

企業:萬美金

工資

撥出

好項目

部門預算數

品牌

總計

通常情況下服務性工程預算民政審批

政府辦公室性股票基金概算財政廳補貼款

一、普通公共服務項目預算財政資金付款

4421.60 

一、一樣 公共性售后服務收支

 

 

 

二、政府機構性基金投資估算財政支出撥付

 

二、外交活動付出

 

 

 

 

 

三、中國軍事其他支出

 

 

 

 

 

四、公共服務安全的費用支出

 

 

 

 

 

五、教育輔導撥出

 

 

 

 

 

六、生物學新技術其他支出

 

 

 

 

 

七、技術 國內旅游體育課與媒體性支出

 

 

 

 

 

八、社交保障措施和就業問題性支出

4.88

4.88

 

 

 

九、健康保健健康保健撥出

4299.26

4299.26

 

 

 

十、能源管理節能環保設備其他支出

 

 

 

 

 

十一月、成鄉社區衛生收支

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水總支出

 

 

 

 

 

13、鐵路交通車輛撥出

 

 

 

 

 

十四、資源性探勘消息等其他支出

 

 

 

 

 

第十、商業地產功能業等收入支出

 

 

 

 

 

第十六、科技金融花費

 

 

 

 

 

二十七、經濟援助另外區域撥出

 

 

 

 

 

18、大資源量深海氣象條件等結余

 

 

 

 

 

第十九、居住房的保障總支出

117.46

117.46

 

 

 

二是、糧油食品工程設備收儲收支

 

 

 

 

 

二國慶、地震災害防治法及應及標準化管理付出

 

 

 

 

 

二第十二、其他費用支出

 

 

 

本年度薪資收入預估合計

4421.60 

上年教育支出自動求和

4421.60

4421.60

 

年終財務付款結轉和余額

 

年尾財政預算審批結轉和節余

 

 

 

一、正常公用估算財政支出付款

 

 

 

 

 

二、地方政府性貨幣基金預決算財政部門捐款

 

 

 

 

 

總共

4421.60 

總金額

4421.60

4421.60

 

 


2019年終般公用設施部門預算財政局付款支出費用部門預算表

公司的:百萬元

的項目

累計數

基礎費用

工作收入支出

性能定義

幾個會計科目標識號

考試科目名字

208

 

 

社會中后勤保障和找工作性支出

4.88

4.88

 

208 

05 

 

行政性創業單位名稱離退休工資

4.88

4.88

 

208 

05 

02 

  事業心公司離退休之

4.88

4.88

 

210 

 

 

衛生監督穩定支出費用

4299.26

4085.30

213.96

210 

03 

 

基層醫院整形健康學校

2212.43

2095.27

117.16

210

03 

01 

  城市發展社區服務站環衛構造

2212.43

2095.27

117.16

210 

04 

 

公共服務安全衛生

2086.83

1990.03

96.80

210 

04 

08 

  根本公用干凈服務質量

2086.83

1990.03

96.80

221

 

 

公房維護花費

117.46

117.46

 

221 

02 

 

商品房行政體制改革總支出

117.46

117.46

 

221 

02 

01

  房屋個人公積金

117.46

117.46

 

自動求和

4421.60

4207.64

213.96

 


2019年度目標似的服務性國庫預算國庫撥付大體性支出部門預算表

  公司:萬美金

工程項目

累計數

師專項資金

通用費用

資金幾大類

會計科目編號

幾個會計科目各稱

301

 

底薪公益福利費用

3922.76

3922.76

 

301

01

  常見月工資

527.98

527.98

 

301

02

  補貼費補貼費

246.12

246.12

 

301

03

  獎勵金

 

 

 

301

06

  餐費補貼金費

167.62

167.62

 

301

07

  績效評價基本工資

1785.14

1785.14

 

301

08

市直機關參公政府部門基本性養老院保險行業交費

424.20

424.20

 

301

09

職業年金繳付

192.92

192.92

 

301

10

機關人員大多社區醫療人身險手機繳費

229.20

229.20

 

301

11

公務接待員醫療保健補助款納費

 

 

 

301

12

另外的社會發展保護交費

30.94

30.94

 

301

13

房產北京公積金

117.46

117.46

 

301

14

醫疔費

 

 

 

301

99

  某個工薪有福利結余

201.18

201.18

 

302

 

各種商品和服務項目性支出

280.00

 

280.00

302

01

  會議室費

 

 

 

302

02

  柔印費

 

 

 

302

03

  質詢費

 

 

 

302

04

  手扣費費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  電費繳費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物管維護費

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)加盟費

 

 

 

302

13

  維護保養(護)費

 

 

 

302

14

  房租費費

 

 

 

302

15

  例會費

 

 

 

302

16

  培訓班費

 

 

 

302

17

  因公接待客人費

 

 

 

302

18

  專門管理費

280.00

 

280.00

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  多功能燃油費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  委托代理業務范圍費

 

 

 

302

28

  企業工會預備費

 

 

 

302

29

  最新福利費

 

 

 

302

31

  公務接待專用車開機運行養護費

 

 

 

302

39

  其他的道路交通相應費用

 

 

 

302

40

  稅金及額外服務費

 

 

 

302

99

  另一個進口商品和服務的花費

 

 

 

303

 

對每個人和的家庭的補貼申請書

4.88

4.88

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退居二線費

4.88

4.88

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活補貼申請書

 

 

 

303

07

  醫療設備費補貼政策

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎勵金金

 

 

 

303

10

人個畜牧業生產的國家補貼

 

 

 

303

99

  其余對自己和家長的補貼

 

 

 

310

 

股權投資性總支出

 

 

 

310

02

  辦公室機械租賃費

 

 

 

310

03

  專門用裝備購置費

 

 

 

310

07

  消息微信網絡及PC軟件采購升級更新

 

 

 

310

13

  因公出行添置

 

 

 

310

19

  其它交通費輔助工具租賃費

 

 

 

310

21

  古物和創意陳列品新購

 

 

 

310

22

  隱約股本新購

 

 

 

310

99

  另一個投資性結余

 

 

 

自動求和

4207.64

3927.64

280.00

 


2019當年度一般來說共公預部門預算財務付款“三公”事業費及機關單位作業事業費收支部門預算表

院校:W

通常情況公開費用預算不需要審批“三公”資金

行政單位使用

資金投入結算的時候數

總金額

因公出國旅游

(境)費

因公租車購入及電腦運行費

因公招待費

小計

國家公務專車

置辦費

因公專用車

運作費

費用預算數

部門預算數

預算表數

預算數

預決算數

結算的時候數

費用數

預算數

工程預算數

結算的時候數

成本預算數

部門預算數

 

0.8

0

0

0

0.8

0

0

0

0.8

0

0

0

 


2019半年度現政府性債卷財政資金預算財政資金審批教育支出結算的時候表

組織:萬塊

活動

合計數

常見費用

大型項目付出

用途區分

會計科目打碼

管理費用分類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年末資產投資負債率環境表

 

 

錢數方:萬塊人民幣

 

的數量

使用價值

月初數

年底數

月初數

歲末數

一、固定資產自動求和

——

——

2613.81

3361.76

   (一)流財產

——

——

1483.07

2247.79

   (二)固定好債務

——

——

3107.86

3352.34

          其中:1.房屋(平方米)

5500

5500

543.62

543.62

🍨                2.互通機械(臺/套/輛)

598

724

542.36

643.68

♏                     進來:(1)小車(輛)

1

1

16.54

16.54

💫                                 應該因公小二租車

 

 

 

 

✱                                 衛生監督執法交警執法用車的

 

 

 

 

💛                                 重型專注技術專用車

 

 

 

 

ꦑ                                 另一個車輛

1

1

16.54

16.54

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

304

325

1659.34

1787.63

                    其中:單價100萬元以上專用設備

3

3

449.00

449.00

♍               4.其它比較固定股權

——

——

 

 

ꦇ        減:累記累計折舊及減值需備

——

——

1977.12

2252.39

   (三)不斷股本融資

——

——

 

 

   (四)長久企業債券投資的

——

——

 

 

   (五)開建工作

——

——

 

 

   (六)隱形資產投資

——

——

 

14.50

💛        減:連續攤銷

——

——

 

0.48

   (七)任何財產

——

——

 

 

二、過負債的總計

——

——

920.20

1556.19

三、凈基金自動求和

——

——

1693.61

1805.58

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、觀于深圳市松江區九亭鎮社群環衛提供服務平臺2019全年度薪水費用支出 結算的時候總體目標情況報告證明

滬市松江區九亭鎮居委衛生間產品中心局2019ꦿ年度收入總計為12220.17萬元、支出總計為12220.17萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1293.62萬元和1293.62萬元。主要原因:收入增加原因①一般公共預算財政撥款收入增加405.58萬元,②其他因素收入增加888.04萬元;支出增加原因①衛生健康支出增加1932.39萬元。

二、有關東莞市松江區九亭鎮社群衛生監督的服務核心2019年收入來源竣工決算環境說明書

當年度💙收入合計12220.17萬元,其中:財政撥款收入4421.60萬元,占36.18%;事業收入7788.02萬元,占63.73%;其他收入10.55萬元,占0.09%。

三、管于昆明市松江區九亭鎮社區環衛環衛服務項目重點2019全年撥出竣工決算狀況說明書

當年度🍸支出合計12132.60萬元,其中:基本支出11646.65萬元,占95.99%;項目支出485.95萬元,4.01%。

四、介紹南京市松江區九亭鎮社區安全衛生安全衛生保障主2019半年度財政性捐款利潤經費支出總體性情況證明

西安市松江區九亭鎮小區食品衛生精準服務點局2019🐷年度財政撥款收支總決算4421.60萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加405.58萬元,增長10.1%。主要原因:人員經費的增加。

五、相對于鄭州市松江區九亭鎮小區公共衛生售后管理中心點2019全年基本上公用設施工程預算財政預算審批收入支出部門預算現象申請報告

(一)一般來說公開項目預算財政資金審批花費竣工決算整體來說狀態

蘇州市松江區九亭鎮特別衛生間服務質量學校2019ඣ年度一般公共預算財政撥款支出4421.60萬元,占本年支出合計的36.44%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加405.58萬元,增長10.1%。主要原因:人員經費支出的增加。

(二)尋常公益性成本預算不需要補貼款總支出結算的時候結構類型情況報告

昆明市松江區九亭鎮社區服務項目站清潔衛生服務項目服務部2019🍷年度一般公共預算財政撥款支出4421.60萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4.88萬元,占0.11%,衛生健康支出支出(類)4299.26萬元,占97.23%,住房保障支出(類)117.46萬元,占2.66%。

(三)大部分服務性成本預算財政預算捐款撥出預算具有情況

東莞市松江區九亭鎮社區網站清潔服務性中心局2019🅘年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3897.22萬元,支出決算為4421.60萬元,完成年初預算的113.46%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出的增加。其中:

1ღ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)4.88萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為8.40萬元,支出決算為4.88萬元,完成年初預算的58.10%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的減少。

2🎃、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2212.43萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1956.37萬元,支出決算為2212.43萬元,完成年初預算的113.09%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。

3𒐪、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)2086.83萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1826.30萬元,支出決算為2086.83萬元,完成年初預算的114.27%。決算數大于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的增加。

4𒉰、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)117.46萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為106.16,支出決算為1.41萬元。決算數大于預算數的主要原因:每年在職職工公積金繳費的調整。

 

 

六、有關于武漢市松江區九亭鎮街道衛生管理服務于中間2019第四季度通常公共信息工程預算財政廳捐款總體結余結算的時候情況報告這說明

滬市松江區九亭鎮小區衛生管理的服務點局2019ꦚ年度一般公共預算財政撥款基本支出4207.64萬元,包括人員經費3927.64萬元,公用經費280萬元。基本支出中:

1🏅、工資福利支出3922.76萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2、對個人和家庭的補助支出4.88萬元,主要用于:退休人員費用。

3、商品和服務支出280萬元,主要用于:專用材料的購置。

💃七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

佛山市松江區九亭鎮居委干凈衛生提供服務重心2019年度目標無“三公”接待費國庫付款性支出。

八、至于滬市松江區九亭鎮特別公共衛生保障重心2019第四季度現政府性投資基金成本預算財政結余審批結余預算時候就說明

🌜東莞市松江區九亭鎮社區食品衛生食品衛生服務性中2019本年無政府機構性基金、期貨、現貨、微盤費用民政補貼款開支。

九、國有制資金操作概預算財政局捐款的情況闡述

濟南市松江區九亭鎮區域環保的服務平臺點2019全年度無國有土地基金銷售預決算財政部門審批性支出。

十、一些重要的裝修細節的原因這說明

(一)市直機關操作經費預算花費癥狀

廣州市松江區九亭鎮街道辦食品衛生的服務學校2019第四季度無機物關執行資金收支。

(二)相關部門采購員性支出時候

昆明市💖松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為259.31萬元,其中:貨物采購金額27.61萬元、工程采購金額82.71萬元、服務采購金額148.99萬元。

(三)機動車輛、住宅特有占地狀態

上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預決算考核方法情況發生

上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本行業實現了有以下概算效績標準化控制工作中制度:松江區九亭鎮居委會安全服務培訓中心站概算效績標準化控制工作中共識機制,全整個流程效績標準化控制實現的情況𝓡:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元,平均得分90分。

 


第四部分    名詞解釋

 

💙一、財務捐款收入來源:指標準年初度從本級財務單位獲取的財務捐款,包擴一般來說公用設施工程費用預算財務捐款和政府部門性股權基金工程費用預算財務捐款。

ಞ二、事業上上盈利:指事業上上院校發展非常專業國際業務主題活動內容還有其外掛主題活動內容爭取的盈利。基本是:醫療清潔及通用清潔盈利等。

꧟三、別年效益水平:指企事業有成單位要先拿到的除“財政資金付款年效益水平”、“事業有成年效益水平”、“加盟年效益水平”等意外的年效益水平。

四、年終結轉和節余:是以去年度還未進行、結轉到當年度按關于 法律規定馬上選用的現金。

🍷五、半季度結轉和盈余:指年初度或原先季度財政預算配備、因理性狀態形成變不能按原規劃施工,需推遲到后期季度按管于設定已經便用的財政資金。

ꦚ六、關鍵收入付出:指廠家為有保障平臺正確運行業務、搞定規章制度的工作目標任務而的發生的相關收入付出。

𒆙七、樓盤付出:指機構為來完成相關的行政機關作業哪項工作或企事業成長階段目標,在基本性付出外形成的哪項付出。

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