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上海市松江區醫療保障局(本級)2021年度決算公開
信息來源: 公布的的時間:2023-09-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區醫療保障局

2021年度決算

 


 

 

第一部分 上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋


第一部分    上海市松江區醫療保障局概況

 

一、主要職能

根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定,上海市松江區醫療保障局的主要職能:

一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策;負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作;在市局統一指導下根據區域實際情況,制定醫療保障政策相關補充實施辦法;加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調;負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。

二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制,負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作;貫徹醫療保障基金監督管理辦法,組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理;負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理;配合市醫保部門開展醫保監督執法。

三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃,落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作;負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設,落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作;負責各類醫保政策業務培訓、指導工作;做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。

四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作;負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作,規范收費行為,監測醫藥價格變動情況。

五是完成區委、區政府交辦的其他任務。

六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實,建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控,推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

二、機構設置

根據上述職責,上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構,包括:辦公室、基金監管科、綜合業務科。


第二部分    上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

薪資

收入支出

大型項目

竣工決算數

樓盤

竣工決算數

一、一般的公用設施項目預算財政性付款個人收入

375.84

一、通常情況公開售后服務費用支出

 

二、人民政府性債券成本預算財務捐款利潤

 

二、外交史收入支出

 

三、集體所有制資金運作預決算不需要審批凈收入

 

三、民防費用

 

四、上級領導補助款利潤

 

四、公用很安全花費

 

五、事業心收入水平

 

五、培育教育支出

 

六、營業盈利

 

六、數學技術工藝其他支出

 

七、附設方上交國家利潤

 

七、傳統藝術市場體育競技與山東新農商軟件科技有限公司收支

 

八、另一年收入

 

八、市場有效保障和就業創業教育支出

26.42

 

 

九、環保健康的撥出

279.06

 

 

十、環保細節環保細節節能費用支出

 

 

 

國慶、城市街道辦花費

 

 

 

十三、農林業水性支出

 

 

 

13、公共交通車輛支出費用

 

 

 

十四、資源共享探礦工業個人信息等撥出

 

 

 

第十五、商業性的保障業等總支出

 

 

 

第十五、金融經濟撥出

 

 

 

十二、支助某些中北部撥出

 

 

 

十七、自然是產品海洋生物氣象觀測等開支

 

 

 

黨的十九、房產有效保障教育支出

69.07

 

 

2、糧油食品工程材料儲備庫花費

 

 

 

二11、國家投資者營業財政預算花費

 

 

 

二十三、災情預治及應激安全管理性支出

 

 

 

二第十三、另一個費用支出

 

 

 

20四、抗疫相當國債計劃的付出

 

本年度個人收入合計數

375.84

本年度費用合計數

374.56

選用非財政資金捐款節余

 

盈余分配權

 

年終結轉和盈余

 

年尾結轉和盈余

1.28

總共

375.84

合計

375.84

注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

活動

年初收錄總金額

財政性審批收入水平

上司經濟補貼收錄

人事收益

經營者收益

附屬企事業單位上交國家收錄

其他的使收入

效果歸類
課程和科目商品編號

課程名字大全

合計數

375.84

375.84

 

 

 

 

 

208

世界 有效保障了和大學生就業其他支出

26.42

26.42

 

 

 

 

 

20805

政府部門事業發展標準養老保險支出費用

26.42

26.42

 

 

 

 

 

2080505

  機關事業發展組織事業發展組織常規養老人身險人身險繳納撥出

17.71

17.71

 

 

 

 

 

2080506

  危險機關視野院校專業年金交款性支出

8.71

8.71

 

 

 

 

 

210

良好良好費用支出

280.34

280.34

 

 

 

 

 

21011

行政處教育事業公司醫療設備

11.28

11.28

 

 

 

 

 

2101101

  財政政府部門醫療設備

11.28

11.28

 

 

 

 

 

21014

優撫相親對象醫療衛生

14.38

14.38

 

 

 

 

 

2101499

  別優撫因素醫療管理教育支出

14.38

14.38

 

 

 

 

 

21015

醫遼切實保障管理系統事情

254.68

254.68

 

 

 

 

 

2101501

  行政機關運作

202.31

202.31

 

 

 

 

 

2101502

  尋常行政機關控制事情

52.37

52.37

 

 

 

 

 

221

房產擔保付出

69.07

69.07

 

 

 

 

 

22102

往房行政體制改革費用支出

69.07

69.07

 

 

 

 

 

2210201

  房屋住房基金

27.81

27.81

 

 

 

 

 

2210203

  賣房補助

41.26

41.26

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

項目流程

年初開支總金額

大致其他支出

創業項目收入支出

上交領導費用

營運收支

對付屬標準補貼政策收支

工作類型
科目表數字

會計科目品牌

合計數

374.56

307.80

66.76

 

 

 

208

社會發展保障機制和出去上班結余

26.42

26.42

0.00

 

 

 

20805

行政性企業發展企事業編頤養天年付出

26.42

26.42

0.00

 

 

 

2080505

  部門行業企單位主要社會個人養老保險金保險金繳付教育支出

17.71

17.71

0.00

 

 

 

2080506

  機關工作院校工作院校專職年金繳付收入支出

8.71

8.71

0.00

 

 

 

210

衛生學營養健康收支

279.06

212.31

66.76

 

 

 

21011

行政事務參公單位名稱治療

11.28

11.28

0.00

 

 

 

2101101

  行政訴訟院校醫療設備

11.28

11.28

0.00

 

 

 

21014

優撫客體醫學

14.38

0.00

14.38

 

 

 

2101499

  別的優撫目標醫用教育支出

14.38

0.00

14.38

 

 

 

21015

醫學維護維護事務管理

253.40

201.03

52.37

 

 

 

2101501

  行政訴訟啟用

201.03

201.03

0.00

 

 

 

2101502

  大部分政府部門服務管理公共事務

52.37

0.00

52.37

 

 

 

221

住宅房保險經費支出

69.07

69.07

0.00

 

 

 

22102

自建房制度改革費用

69.07

69.07

0.00

 

 

 

2210201

  住宅公積金貸款

27.81

27.81

0.00

 

 

 

2210203

  挑選心儀的房子補貼費

41.26

41.26

0.00

 

 

 

注:本表反映單位本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

收益

結余

品牌

結算的時候數

內容

總計

普遍公開預決算財政支出捐款

現政府性資金費用預算不需要審批

國有控股資本公司自主經營成本預算財務撥付

一、般公共性概算財政預算付款

375.84 

一、通常公共貼心服務貼心服務開支

 

 

 

 

二、區政府性債券概算財務捐款

 

二、外交關系開支

 

 

 

 

三、集體所有制資本自主經營預決算財務捐款

 

三、國防科技其他支出

 

 

 

 

 

 

四、公共性安全性付出

 

 

 

 

 

 

五、基礎教育收入支出

 

 

 

 

 

 

六、數學技術水平性支出

 

 

 

 

 

 

七、文化課文旅田徑與影視文化收入支出

 

 

 

 

 

 

八、當今社會保護和學生就業開支

26.42

26.42

 

 

 

 

九、衛生防疫綠色支出費用

279.06

279.06

 

 

 

 

十、節能綠色綠色其他支出

 

 

 

 

 

 

十一月、城鄉經濟社區衛生結余

 

 

 

 

 

 

十三、農業水費用支出

 

 

 

 

 

 

13、交通配套運輸業費用

 

 

 

 

 

 

十四、能源勘查工業相關信息等收入支出

 

 

 

 

 

 

十六、房地產業保障業等教育支出

 

 

 

 

 

 

16、財經收支

 

 

 

 

 

 

二十七、經濟援助其他的國家費用支出

 

 

 

 

 

 

十九、自然是產品海底氣候等教育支出

 

 

 

 

 

 

第十九、租賃房保護費用支出

69.07

69.07

 

 

 

 

四十、調味品工程材料產出結余

 

 

 

 

 

 

二十一月、國有制資源自主經營項目預算開支

 

 

 

 

 

 

二十三、災情預防治療及應激管控經費支出

 

 

 

 

 

 

二第十五、其它教育支出

 

 

 

 

 

 

四十四、抗疫比較國債科學安排的性支出

 

 

 

 

年初薪資合計數

375.84 

當年度結余加總

374.56

374.56

 

 

本年民政捐款結轉和余額

 

月底財政支出審批結轉和余額

1.28

1.28

 

 

一、一般的公開成本預算財政預算付款

 

 

 

 

 

 

二、鎮政府性理財產品預算表國庫捐款

 

 

 

 

 

 

三、國企股權投資運作成本預算財務補貼款

 

 

 

 

 

 

總金額

375.84 

共計

 375.84

375.84

 

 

注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

該項目

預估合計

常見費用支出

建設項目費用支出

特點劃分類別

科目必識別碼

題目明稱

208

社交有效保障和就業機會性支出

26.42

26.42

0.00

20805

人事部門企業企業養老院收入支出

26.42

26.42

0.00

2080505

  政府機關事業性組織基本性社會養老人身險交費支出費用

17.71

17.71

0.00

2080506

  政府部門工作基層單位職業角色年金激費總支出

8.71

8.71

0.00

210

衛生間安全撥出

279.06

212.31

66.76

21011

行政性教育事業廠家醫疔

11.28

11.28

0.00

2101101

  行政機關政府部門醫療衛生

11.28

11.28

0.00

21014

優撫文本醫療保健

14.38

0.00

14.38

2101499

  某個優撫相親對象醫療保健總支出

14.38

0.00

14.38

21015

醫療安全保障安全保障菅理工作

253.40

201.03

52.37

2101501

  行政處使用

201.03

201.03

0.00

2101502

  應該行政訴訟管理工作業務

52.37

0.00

52.37

221

公房安全保障開支

69.07

69.07

0.00

22102

房間制度改革支出費用

69.07

69.07

0.00

2210201

  住宅北京公積金

27.81

27.81

0.00

2210203

  首套房補帖

41.26

41.26

0.00

自動求和

374.56

307.80

66.76

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

金錢等級分類科目必編號

學科各稱

結算的時候數

經濟社會類別

課程和科目打碼

課目簡稱

結算的時候數

301

基本工資有福利費用

291.96

302

物品和貼心服務性支出

15.84

30101

  大多員工工資

41.53

30201

  辦公場所費

8.58

30102

  津貼費補貼標準

127.95

30202

  印上費

 

30103

  獎金稅率

28.12

30203

  顧問費

 

30106

  伙食費政府補貼費

7.68

30204

  辦理手續約

 

30107

  工作績效底薪

 

30205

  水電費

 

30108

行政機關人事方幾乎醫養保險服務網上繳費

17.71

30206

  水電費

 

30109

事業年金手機繳費

8.71

30207

  郵電局費

0.02

30110

退休職工最基本醫療衛生穩定交費

11.28

30208

  冬季取暖費

 

30111

國家地方公務員醫療服務補貼金網上繳費

 

30209

  物業保安操作費

 

30112

某些發展質量保障付費

1.42

30211

  差旅費報銷

1.23

30113

往房社保公積金

27.81

30212

  因公出國留學(境)收費

 

30114

醫療衛生費

 

30213

  檢修(護)費

 

30199

  別的公司公益福利收支

19.75

30214

  電腦費

 

303

對各人和生活環境的津貼

 

30215

  辦公會議費

1.05

30301

  離休費

 

30216

  培訓學校費

1.17

30302

  提前退休費

 

30217

  因公服務費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專業裝修管理費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝租賃費費

 

30305

  生存經濟補貼

 

30225

  使用然料費

 

30306

  援助費

 

30226

  勞務輸出費

 

30307

  診療費經濟補貼

 

30227

  協助業務量費

 

30308

  資助金

 

30228

  公會費用

2.89

30309

  獎勵制度金

 

30229

  有福利費

0.6

30310

個人賬戶占農業的大部分產生補助

 

30231

  因公買車運作養護費

 

30311

  代繳市場經濟商業保費

 

30239

  另一客運費用的

 

30399

  別對一個人和婚姻的政府補貼

 

30240

  稅金及扣減加盟費

 

 

 

 

30299

  其它各種商品和服務管理付出

0.3

 

 

 

310

投資者性總支出

 

 

 

 

31001

  建筑工程施工建筑工程施工物購建

 

 

 

 

31002

  辦工機械設備購入

 

 

 

 

31003

  專業化機械采購

 

 

 

 

31007

  個人信息系統及軟件新購升級

 

 

 

 

31013

  公務接待專車購買

 

 

 

 

31019

  許多客運軟件工具置辦

 

 

 

 

31021

  中國文物和櫥窗陳列品購置費

 

 

 

 

31022

  無形中債務租賃費

 

 

 

 

31099

  別的投資性花費

 

職工金費累計

291.96

公共勞務費累計

15.84

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

基本公益性項目預算財政支出捐款“三公”經費

累計數

因公出境

(境)費

公務接待租車置辦及行駛系統維護費

公務接待室接待室費

小計

公務接待租車

置辦費

國家公務出行用車

執行運營維護費

費用預算數

部門預算數

決算數

結算的時候數

概算數

竣工決算數

概算數

結算的時候數

財政預算數

預算數

預算表數

竣工決算數

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3

 

注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

業務

期初結轉和余額

年初收入水平

年初收支

年終結轉和

節余

能力細分會計科目商品編號

課目品牌

總計

 

 

自動求和

大體撥出

業務花費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

建設項目

月初結轉和盈余

本年度個人收入

年初撥出

年底結轉和盈余

功能模塊等級分類課程和科目編寫代碼

幾個會計科目名字大全

自動求和

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

財力欠債實際情況報告

 

 

機構:萬

 

次數

商業價值

年末數

半年度數

年終數

月底數

一、資金預估合計

——

——

18.93

29.77

   (一)傳遞資本

——

——

0.77

2.21

   (二)加固固定資產原值

——

——

18.74

35.92

ও          在當中:1.房源(㎡米)

 

 

 

 

ꦛ                2.代用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

🧔                     在這當中:(1)小轎車(輛)

 

 

 

 

🐻                                 一樣因公車輛使用

 

 

 

 

⭕                                 衛生監督執法執勤點專車

 

 

 

 

💜                                 特種車專注技能車輛租賃

 

 

 

 

💦                                 一些車輛使用

 

 

 

 

꧂                   (2)成本價五十萬元之內萬能主設備(沒有行駛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

🧸                    這當中:銷售價一千萬元及以上專用箱設備

 

 

 

 

               4.其他固定資產

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——

 

 

𝔉        減:累記折舊率及減值籌備

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0.58

8.35

   (三)太久股權質押投資加盟

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——

 

 

   (四)長久的企業債融資

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——

 

 

   (五)新建項目工程

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   (六)隱匿財力

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🔯        減:總共使用攤銷

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   (七)一些股權

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二、過負債的總金額

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——

0.97

1.45

三、凈固定資產合計數

——

——

17.96

28.32

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

二、收入決算情況說明

本年收入合計375.84萬元,其中:財政撥款收入375.84萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計374.56萬元,其中:基本支出307.8萬元,占82.17%;項目支出66.76萬元,占17.82%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,占本年支出合計的100%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元,下降3.43%。主要原因:厲行節約。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,主要用于以下方面:行政運行支出201.03萬元,占53.67%;一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%;購房補貼支出41.26萬元,占11.01%;住房公積金支出27.81萬元,占7.42%;機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元,占4.72%;其他優撫對象醫療支出14.38萬元,占3.83%;行政單位醫療11.28萬元,占3.01%;機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元,占2.32%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元,支出決算為374.55萬元,完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因:因疫情影響減少相關項目支出。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元,支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:養老保險繳費調整。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元,支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。

3、衛生健康支出(類)行政單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元,決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。

4、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 行政運行(項)。主要用于:日常運行支出。年初預算為197.79萬元,決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

5、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 一般行政管理事務。主要用于:開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元,支出決算數為52.37萬元,決算數小于預算數的主要原因:受疫情影響,減少相關支出。

6、衛生健康支出(類)優撫對象醫療(款)其他優撫對象醫療支出(項)。主要用于:對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元,決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因:疫情防控原因,優撫對象減少了就醫次數。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于繳納在職職工住房公積金,年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于發放在職職工的購房補貼,年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中:人員經費291.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金等;公用經費29.12萬元,主要包括:辦公費、差旅費、會議費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區醫療保障局預算管理制度,建立了健全完善的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2021年度項目4個,涉及預算金額93.3萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目4,涉及預算金額93.3萬元;績效自評的2021年度項目4,涉及預算金額醫療保障93.3萬元,平均得分90(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出15.84萬元,比2020年度減少21.9萬元,下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。

(二)政府采購支出情況

上海市松江區醫療保障2021年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為19.89萬元,其中:貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。

2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額19.89萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

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